一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************049
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年4月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5302 A4金属双强力夹硬文件夹 100 1000.0 得力/deli5302 验收通过 2 笔记本子PU皮面笔记本文具商务简约加厚记事本公司会议记 10 250.0 无品牌褐色 验收通过 3 笔记本子PU皮面笔记本文具商务简约加厚记事本公司会议记 10 250.0 无品牌褐色 验收通过 4 充电电池 10 650.0 无品牌充电电池 验收通过 5 南孚 7号电池 普通干电池 (单位:粒) 100 250.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 6 南孚 5号电池 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 7 得力 5526 拉链袋(混) 100 350.0 得力/deli5526 验收通过 8 得力 5683 档案盒55mm(蓝) 72 864.0 得力/deli5683 验收通过 9 得力 7900 商务活页记事本/笔记本子/皮面本子文具 18K/80页 20 500.0 得力/deli7900 验收通过 10 得力 S01 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 12支/盒 50 1750.0 得力/deliS01 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******办公室
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